Телефон для быстрой связи (с 900 до 2200):
+7 (495) 226–64–84
Центр корпоративного обучения Института ДПО ГАСИС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Меню

Запись на обучение

Анонсы семинаров


Мы Вконтакте Мы Вконтакте

Новости

11.10.2017

Обновлено расписание 40-часовых курсов повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и однодневных семинаров на конец 2017г.

01.10.2017

Начался набор в группу профессиональной переподготовки по направлению "Бухгалтерский учёт и аудит" (760 часов).

Начало обучения: 12 декабря 2017г. Занятия проходят 2-3 раза в неделю по рабочим дням в вечернее время. (начало в 18:30)

02.08.2017

Идёт набор в группу профессиональной переподготовки по направлению "Бухгалтерский учёт и аудит" (760 часов).

Начало обучения: 26 сентября 2017г. Занятия проходят 2-3 раза в неделю по рабочим дням в вечернее время. (с 18:30 до 21:00)

Показать все семинары

Семинары

Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения. Бухгалтерский учёт: новации и проблемы отчётного года. (спецкурсы 2.1.2, 2.1.4)

Даты проведения 09.09.2013–18.09.2013
Время обучения 18.00-21.00
Вид обучения Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов)
Категория слушателей Профессиональные бухгалтеры, Специалисты в области бух. учёта и налогообложения,
Ф.И.О. лектора Попова Е.П.
Место проведения ГАСИС НИУ ВШЭ (м. ВДНХ)
Москва, м. ВДНХ, ул. Кибальчича дом 7, к. 113
схема проезда
Стоимость 6 000 рублей.
Программа проведения

Раздел 1. Налог на прибыль.
1. Изменения в порядке учёта доходов и расходов с 1 января 2013 года:

  • амортизационная премия;
  • учёт операций с недвижимостью;
  • расходы в виде процентов по займам и кредитам;
  • убытки в виде безнадёжных долгов и др.
2. Актуальные решения новых и сложных вопросов: разъяснения Минфина и ФНС, арбитраж.

Раздел 2. Расходы организации.
Общие принципы признания расходов в целях налогообложения прибыли. Документальное подтверждение. Экономическое обоснование в свете Определения КС РФ от 04.06.2007 № 320-О-П.

Даты признания внереализационных расходов и расходов, связанных с производством и реализацией. Деление расходов на прямые и косвенные. Учёт расходов при отсутствии доходов. Учёт убытков.

Прямые и косвенные расходы - как правильно определить. Мнение МФ и ВАС.

Вопросы, связанные с учётом основных средств: амортизационная премия, повышающие и понижающие коэффициенты, непроизводственное имущество.

Проценты по займам и кредитам. Правила нормирования.

Важные расходы для компании:

  • Выплаты в пользу работников: заработная плата, премия, компенсация;
  • Расходы на лояльность клиентов;
  • Представительские расходы;
  • Рекламные расходы: что понимать под рекламными расходами;
  • Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях. Как обосновать такие затраты;
  • Расходы на ГСМ: нормативы Минтранса, путевые листы;
  • Расходы на командировки: трудовые и налоговые аспекты законодательства при направлении в командировки и возмещении расходов;
  • Расходы на подготовку и переподготовку, обучение кадров;
  • Расходы на услуги связи;
  • Расходы на нормальные условия труда;
  • Расходы на подарки работникам.

Раздел 3. Кассовые операции.
Положение о порядке ведения кассовых операций от 12.10.2011 № 373-П. Обзор новшеств.
Необходимые локальные акты по организации кассовой работы.
Принципы установления лимита остатка кассы и требования к его соблюдению.
Порядок работы с подотчётными суммами.

Раздел 4. НДС.
Практика применения Закона № 245-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 1137

  • НДС и счета-фактуры по договорам в иностранной валюте и в условных единицах. НДС при получении авансов.
  • Корректировочные и исправленные счета-фактуры.
  • Счет-фактура при отказе и возврате товаров.
  • Счета-фактуры по посредническим операциям.
  • Вычет НДС по основным средствам, используемым при экспорте.
  • НДС при уступке прав требования продавцом.
  • Допустимые неточности в счетах-фактурах.
Актуальные решения новых и сложных вопросов: разъяснения Минфина и ФНС, арбитраж.

Налогообложение при предоставлении скидок, бонусов, премий поставщиком.
Вычеты НДС: по авансам выданным, по нормируемым расходам, по коммунальным платежам. Вычеты в более позднем периоде. Применение вычетов при отсутствии налогооблагаемых операций.
Раздельный учет «входного НДС» по облагаемым и необлагаемым операциям. Правила применения 5%-ного барьера.
Аванс, задаток, гарантийный взнос.
Штрафные санкции.
Восстановление НДС.

Изменения, внесенные 05.04.2013 N 39-ФЗ, вступающие в силу с 01.07.2013.
сводные корректировочные счета- фактуры;
скорректирован порядок определения базы по НДС при увеличении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
выплата премии покупателю для целей исчисления НДС.

Дополнительная информация

Вы можете отправить заявку на участие в семинаре с нашего сайта. Если вы желаете принять участие в этом семинаре, пожалуйста, заполните форму внизу страницы.

Перечень документов, необходимых аттестованным профессиональным бухгалтерам для получения Сертификата ИПБ России:

  1. Регистрационный лист;
  2. Ксерокопия Аттестата профессионального бухгалтера;
  3. Ксерокопия членского билета ИПБ России;
  4. Ксерокопии квитанций об оплате членских взносов в ИПБ России за текущий год. (членские взносы можно оплатить на семинаре).

Другие специалисты в области бухгалтерского учёта для участия в семинаре должны заполнить только регистрационный лист.

Более подробную информацию по семинару можно получить по телефону: +7 (495) 226-64-84; тел./факс +7 (495) 682-54-54