Телефон для быстрой связи (с 900 до 2200):
+7 (495) 226–64–84
Центр корпоративного обучения Института ДПО ГАСИС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Меню

Запись на обучение

Анонсы семинаров


Мы Вконтакте Мы Вконтакте

Новости

11.10.2017

Обновлено расписание 40-часовых курсов повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и однодневных семинаров на конец 2017г.

01.10.2017

Начался набор в группу профессиональной переподготовки по направлению "Бухгалтерский учёт и аудит" (760 часов).

Начало обучения: 12 декабря 2017г. Занятия проходят 2-3 раза в неделю по рабочим дням в вечернее время. (начало в 18:30)

02.08.2017

Идёт набор в группу профессиональной переподготовки по направлению "Бухгалтерский учёт и аудит" (760 часов).

Начало обучения: 26 сентября 2017г. Занятия проходят 2-3 раза в неделю по рабочим дням в вечернее время. (с 18:30 до 21:00)

Показать все семинары

Семинары

Расходы организации.

Даты проведения 01.01.2015
Время обучения 10.00-17.00
Вид обучения Однодневные семинары
Форма обучения Дневная (очный семинар)
Категория слушателей Профессиональные бухгалтеры, Специалисты в области бух. учёта и налогообложения,
Ф.И.О. лектора Попова Елена Павловна - аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий бухгалтер, зам. директора Центра корпоративного обучения ИДПО ГАСИС Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Автор программ и методических пособий по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Место проведения ГАСИС НИУ ВШЭ (м. Рижская)
Москва, м. Рижская, ул.Трифоновская, д. 57, стр. 1
схема проезда
Стоимость 4 000 рублей.
Программа проведения

  • Расходы в российском бухгалтерском учёте и по МСФО, налоговый учёт расходов. Разные цели, разные принципы – один бухгалтер. Новшества законодательства в 2015 году.
  • Экономическая обоснованность и целесообразность расходов – совсем не одно и то же. Как отличить одно от другого и защитить интересы организации в условиях новых правил налогового контроля.
  • Убытки в бухгалтерском и налоговом учёте. Расходы превысили доходы? К старым претензиям налоговых инспекторов прибавились новые нормы закона, направленные против отражения убытков. Заведомо «плохие» расходы (недостачи, безнадёжные долги, потери от брака и простоев, потери по аннулированным заказам и по производствам, не давшим продукции, убытки от прощения долга): всё не безнадёжно.
  • Документирование расходов. Различия в требованиях к документам в разных видах учёта. Что делать, если документы запаздывают? Что делать, если документы подтверждают мнимость или притворность сделки, в рамках которой понесены расходы?
  • Оценка расходов: новый порядок в 2015 году. Различные подходы к оценке в разных видах учёта.
  • Расходы будущих периодов в бухгалтерском и налоговом учёте: отобрать нужные, верно учесть и отразить в отчётности, верно распределить, найти различия между двумя видами учёта.
  • Прямые и косвенные расходы. Обосновываем статьи прямых расходов.
  • Расходы по обычной деятельности для целей бухгалтерского и налогового учёта (сложные вопросы и типичные ошибки):
    • материальные расходы;
    • расходы на оплату труда;
    • амортизация;
    • прочие расходы.
  • Тенденции изменений в порядке отражения расходов в ближайшие годы в налоговом и бухгалтерском учёте.
КОМАНДИРОВОЧНЫЕ расходы.
  • однодневные и длительные командировки.
  • расходы, связанные с командировкой (суточные, оплата проезда и проживания): налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
  • документальное оформление расходов.
  • сохранение среднего заработка. Оплата дней в пути, приходящихся на выходные и праздничные дни.
  • когда задержка работника в командировке может стать его доходом.
  • утрата командировочных документов.
  • завтрак в гостинице.
  • расходы на проезд в командировку на собственном и арендованном автомобиле.
  • особенности расходов по загранкомандировкам.
Расходы на сотовую связь.
  • экономическая обоснованность и документальное подтверждение.
  • детализация счетов – нужна или нет?
  • звонки в нерабочее время. Международные и междугородние переговоры.
  • красивый номер.
  • организация использует мобильный телефон работника: как правильно оформить?
  • компенсация за использование телефона работника: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта.
  • учёт автомашин.
  • расходы на ГСМ.
  • путевой лист.
  • учёт талонов и топливных карт.
  • мойка и парковка автомобиля.
  • медосмотр водителей, в т.ч. предрейсовый и послерейсовый.
  • заправка в выходной день и по окончании рабочей смены - как признать затраты.
  • списание основных средств при ДТП.
Использование личного автомобиля в служебных целях.
  • легковушка, грузовик, микроавтобус.
  • размер компенсации за использование автомобиля.
  • документальное оформление и отражение в учёте.
  • работник управляет автомобилем по доверенности: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
Представительские расходы.
  • является ли перечень представительских расходов закрытым?
  • можно ли признать представительские расходы, если договор не подписан?
  • официальные и неофициальные встречи. Боулинг, бильярд, баня.
  • алкоголь, сигареты, цветы и сувениры для партнёров.
  • как рассчитать норматив представительских расходов?
  • зачёт входящего НДС – полностью или частично?
Бесплатное питание для работников.
  • доплата на питание.
  • талоны на обед в столовую: налог на прибыль, НДС, НДФЛ, страховые взносы.
  • пицца – в офис. Особенности «шведского» стола.
  • корпоративные праздники.
Обучение работников.
  • однодневные семинары, курсы и тренинги, обучение заграницей: налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы.
  • высшее образование: оплата обучения, учебные отпуска, сокращённое рабочее время, оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно.
  • как взыскать с работника расходы организации на обучение в случае его увольнения?
  • ученический договор. Стипендия на время обучения.
Лечение работников.
  • ДМС и договор на оказание медицинских услуг для работников.
  • компенсация расходов работника на лечение и лекарства.
  • путёвки в санатории и дома отдыха.
  • оплата посещения фитнеса, бассейна, спортклуба.
Создание нормальных условий труда.
  • специальная оценка условий труда.
  • расходы на медосмотры и прививки работников.
Офисные расходы.
  • установка кондиционера, приобретение холодильника, микроволновки, чайников.
  • кулер и питьевая вода.
  • мягкая мебель, аквариум, цветы в горшках, картины и другие предметы интерьера.
  • чай, кофе, сахар, печенье, конфеты. Одноразовая и многоразовая посуда.
Рекламные расходы.
  • нормируемые и ненормируемые расходы: налог на прибыль, НДС, ПБУ 18/02.
  • наружная реклама и реклама на транспорте.
  • телеролики, реклама на радио, рекламные публикации.
  • СМС-рассылки, Интернет-спам.
  • ретро-скидки и премии: особенности уплаты НДС.
  • скидки и подарки клиентам: бонусные программы, стимулирующие лотереи, призы в упаковке, промонаборы, подарочные сертификаты, дисконтные карты, призы и подарки в счёт накопленных баллов.
Расходы на юридические и консультационные услуги.

Дополнительная информация

Вы можете отправить заявку на участие в семинаре с нашего сайта. Если вы желаете принять участие в этом семинаре, пожалуйста, заполните форму внизу страницы.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Более подробную информацию можно получить по телефонам: +7 (495) 681-65-65, +7 (495) 226-64-84