Телефон для быстрой связи (с 900 до 2200):
+7 (495) 226–64–84
Центр корпоративного обучения Института ДПО ГАСИС Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Меню

Запись на обучение

Анонсы семинаров


Мы Вконтакте Мы Вконтакте

Новости

11.10.2017

Обновлено расписание 40-часовых курсов повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и однодневных семинаров на конец 2017г.

01.10.2017

Начался набор в группу профессиональной переподготовки по направлению "Бухгалтерский учёт и аудит" (760 часов).

Начало обучения: 12 декабря 2017г. Занятия проходят 2-3 раза в неделю по рабочим дням в вечернее время. (начало в 18:30)

02.08.2017

Идёт набор в группу профессиональной переподготовки по направлению "Бухгалтерский учёт и аудит" (760 часов).

Начало обучения: 26 сентября 2017г. Занятия проходят 2-3 раза в неделю по рабочим дням в вечернее время. (с 18:30 до 21:00)

Показать все семинары

Семинары

Бухгалтерский и налоговый учёт: новации и проблемы отчётного года. Изменения 2019 года. (спецкурс 2.1.4)

Даты проведения 08.12.2018–15.12.2018
Время обучения 10.00-17.00
Вид обучения Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов)
Форма обучения Группа выходного дня (суббота - день)
Категория слушателей Профессиональные бухгалтеры, Специалисты в области бух. учёта и налогообложения,
Ф.И.О. лектора Попова Елена Павловна - аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий бухгалтер, зам. директора Центра корпоративного обучения ИДПО ГАСИС Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Автор программ и методических пособий по бухгалтерскому учету и налогообложению.
Место проведения ГАСИС НИУ ВШЭ (м. Новые Черёмушки)
Москва, м. Новые Черёмушки, ул. Профсоюзная, д. 33, корп. 4
схема проезда
Стоимость юр./л. - 7 000 рублей, фз./л. - 6 000 рублей.
Программа проведения

Дни проведения семинара: 08 и 15 декабря 2018г. (две субботы).

Содержание:

    1. Контроль и надзор:
    • ст. 54.1 НК РФ – первые результаты правоприменительной практики;
    • новый сервис ФНС России «Прозрачный бизнес». Как теперь жить «прозрачными»;
    • контролируемые сделки – изменения;
    • камеральные проверки – озвучена позиция ФНС РФ по ряду важнейших вопросов их проведения;
    • изменения в часть первую Налогового кодекса РФ:
      • сокращение срока камеральной проверки по НДС, новые документы при мероприятиях налогового контроля (Федеральный Закон от 3 августа 2018 года № 302-ФЗ);
      • ограничены размеры налоговых пеней, уточнение в применении договоров об ИДН (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ);
    • государственный контроль (надзор) всех видов: новый риск-ориентированный подход; введение проверочных листов (списков контрольных вопросов);
    • обязательная маркировка товаров как новый метод контроля товарооборота;
    • другие важные новшества.
    Кого затронут изменения законодательства второй половины 2018 года:
    • новая редакция ГК РФ, новые требования к договорам займа и кредита, новые способы взыскания задолженности, когда нельзя погасить долг другой организации, новые составы административных правонарушений в сфере валюты, новые правила заверения документов, новые штрафы от Минтруда для работодателей и как их избежать;
    • как новые методические рекомендации ФНС и Следственного комитета позволят выявлять умысел в налоговых правонарушениях;
    • кто должен перейти на онлайн-кассы с 1 июля 2018 года и с 1 июля 2019 года.
    Как не попасть под банковский контроль в 2018 и в 2019 годах:
    • что поменялось в работе банка с 1 июня 2018 года и как влияет на его клиентов. Новые правила для платёжек и двойной фильтр: банкиров и инспекторов;
    • как не остаться без счёта из-за налогов и корпоративных карт;
    • как не попасть под банковский контроль по НДС;
    • как оспорить отказ банка в проведении операции или открытии счёта;
    • как разблокировать счёт и выйти из «чёрного» списка с марта 2018 года;
    • когда банки под давлением ЦБ будут блокировать сомнительные счета;
    • облагается ли налогом перевод с карты на карту;
    • новые основания для блокировки карт россиян без их согласия.
    2. Основные налоги.
    2.1. НДС:
    • новая ставка налога с 1 января 2019 года – как она будет применяться и порядок перехода;
    • уточнение о вычете НДС, если приобретаемые товары (включая ОС или НМА), работы или услуги оплачиваются за счёт бюджетных инвестиций (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ);
    • возмещение налога – новые особенности;
    • восстановление НДС при выбытии имущества – новая позиция контролёров;
    • новое в администрировании – интересы ФНС к информации от налогоплательщика расширяются;
    • новые разъяснения по вычетам и возмещению налога;
    • пилотный проект по металлолому расширяется, с 1 января 2019г. к нему присоединяется макулатура;
    • отказ от ставки 0% для экспортёра – как и стоит ли?
    • перечень сырьевых товаров утверждён;
    • как подтвердить нулевой НДС при экспорте с 1 октября 2018 года;
    • раздельный учёт – новые сложно выполнимые требования закона;
    • другие важные новшества.
    2.2. Налог на прибыль:
    • новые возможности списания расходов на отдых и обучение кадров;
    • новая возможность признать у участника убытки, возникающие при ликвидации организации (в том числе после банкротства) (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ);
    • уточнения по региональным льготам (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ);
    • проблемы и возможности применения нового инвестиционного налогового вычета с 2018 года. Неприятные ограничения;
    • ошибки 2018 года при формировании резерва сомнительных долгов;
    • резерв сомнительных долгов по дебиторской задолженности в иностранной валюте;
    • расходы по налогу на прибыль и правильно исправленные первичные документы;
    • последствия несвоевременного отнесения безнадёжного долга к расходам;
    • о налоге на прибыль и НДС в отношении работ с длительным производственным циклом;
    • момент перерасчёта налога на прибыль при корректировке цены товара. Позиция Минфина и ВС РФ;
    • долговые обязательства по контролируемой задолженности перед иностранной организацией;
    • особенности учёта операций по предоставлению беспроцентных займов;
    • другие важные новшества.
    2.3. Имущественные налоги:
    • обложение только недвижимости с 2019 года. Что же следует считать недвижимостью и всегда ли этим вопросом надо задаваться только собственнику?
    • другие ключевые новшества в уплате Налога на имущество;
    • новые особенности исчисления Налога на имущество по кадастровой стоимости с 2018 года.
    2.4. НДФЛ:
    • новая форма 2-НДФЛ;
    • квалификация дохода в виде превышения стоимости имущества, полученного участником (акционером) при выходе (выбытии) из организации либо при распределении имущества при ликвидации (Федеральный закон от 27.11.2018 № 424-ФЗ);
    • изменения в части дохода от продажи имущества, используемого в предпринимательской деятельности (Федеральный закон от 27.11.2018 № 425-ФЗ);
    • новые коды видов доходов;
    • «горячие» ошибки в отчетности и учете по НДФЛ;
    • другие важные новшества и перспективы развития налогообложения этих доходов.
    3. Страховые взносы и пенсионная реформа:
    • постоянные тарифные ставки вместо временных;
    • обновление формы Расчёта по страховым взносам (РСВ);
    • блокировка счетов за опоздание при сдаче РСВ;
    • объект обложения в отношении ИП, выплат по договорам ГПХ, директорской зарплаты – актуальные проблемы;
    • новые разъяснения по вопросам применения льгот по страховым взносам;
    • новые виды контроля «зарплатных» налогов и новые санкции за неуплату взносов;
    • изменения в вопросе выплаты пособий по временной нетрудоспособности и пособия по уходу за ребёнком при работе сотрудника на условиях неполной занятости;
    • новые разъяснения по расчёту среднего заработка при замене лет расчётного периода;
    • другие важные новшества.
    4. Бухгалтерский учёт:
    • пакет законов об отмене двойной сдачи бухгалтерской отчётности подписан президентом РФ (Федеральный закон от 28.11.2018 № 447-ФЗ, Федеральный закон от 28.11.2018 № 444-ФЗ);
    • новые обязанности аудиторов и тех, кто оказывает услуги по ведению учёта;
    • новый план реформы бухучёта, превращение ПБУ в ФСБУ;
    • изменения, внесенные в ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации» – практическое значение;
    • новая редакция ПБУ 3/3006 с 2019 года;
    • новый ГОСТ по оформлению документации: соотносим с требованиями оформления документов для целей бухгалтерского и налогового учётов;
    • другие важные новшества.
    5. Трудовое законодательство:
    • новый МРОТ и новый порядок определения РМЗП;
    • новые пояснения по порядку выплаты заработной платы за первую и вторую половины месяца и порядку удержания, перечисления НДФЛ с этих сумм;
    • новый подход к контролю соблюдения трудового законодательства: категории риска работодателей, штрафные баллы за нарушения, проверочные листы;
    • другие важные новшества.

    Дополнительная информация

    Вы можете отправить заявку на участие в семинаре с нашего сайта. Если вы желаете принять участие в этом семинаре, пожалуйста, заполните форму внизу страницы.

    Перечень документов, необходимых аттестованным профессиональным бухгалтерам для получения Сертификата ИПБ России:

    1. Регистрационный лист;  
    2. Номер членского билета ИПБ России;
    3. Ксерокопии квитанций об оплате членских взносов в ИПБ России за текущий год. (членские взносы можно оплатить на семинаре).

    Другие слушатели для участия в семинаре должны заполнить только регистрационный лист.

    Более подробную информацию по семинару можно получить по телефонам: +7 (495) 226-64-84, +7 (495) 681-65-65