Даты проведения |
23.11.202001.12.2020 |
Время обучения |
18.00-21.00 |
Вид обучения |
Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) |
Форма обучения |
Вебинар |
Категория слушателей |
Профессиональные бухгалтеры, Специалисты в области бух. учёта и налогообложения, |
Ф.И.О. лектора |
Попова Елена Павловна - аттестованный преподаватель ИПБ России, практикующий бухгалтер, зам. директора методического центра ГАСИС Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Автор программ и методических пособий по бухгалтерскому учёту и налогообложению. |
Стоимость |
юр./л. - 7 000 рублей, фз./л. - 6 000 рублей. |
Программа проведения |
Дни проведения семинара: 23, 24, 25, 30 ноября и 01 декабря 2020г.
Содержание:
1. Последние обновления законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, новые документы регуляторов: комментарии экспертов.
- Изменения в Законе РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Обзор последних изменений, в т.ч. изменения с 1 января 2021 г.;
- Последние регулирующие и инструктивные документы Банка России, Минфина России и ФНС России по вопросам ВЭД и валютного регулирования;
- Международные правила Инкотермс 2020. С какого периода они могут применяться? Отличия от предыдущих редакций;
- Репатриация экспортной выручки в валюте РФ при внешнеторговых расчётах между резидентами и нерезидентами.
2. Новое в валютном регулировании и контроле внешнеэкономической деятельности.
- Нормативно-правовая база валютного регулирования в РФ. Новые полномочия органов и агентов валютного контроля;
- с 1 января 2021 года изменится порядок заполнения ДТ при ввозе товаров в ЕАЭС;
- Правила оформления сделок по договорам в валюте;
- Инструкция Банка России от 16.08.2017 № 181-И и разъясняющие документы: порядок учёта уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением. Сложные ситуации, позиция Банка России;
- Порядок постановки на учёт контрактов по ВЭД (с присвоением каждому контракту уникального номера). Какие документы нужно подавать в банк для постановки контракта на учёт. Особенности валютного контроля для договоров на сумму менее 200 тыс. руб.;
- Валютные резиденты и нерезиденты: особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами; новое в понятии валютного резидентства для физлиц;
- Счета резидентов за пределами территории РФ: порядок открытия и ведения. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций. Представление документов и информации при зачислении / списании денежных средств от нерезидента / нерезиденту на счёт / со счёта;
- Новое об ответственности за нарушения валютного законодательства: новые основания, по которым банки имеют право блокировать счета по внешнеэкономическим операциям; новые административные штрафы в отношении должностных лиц организации. Уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства;
- Наиболее частые нарушения обязательных требований в сфере валютного контроля (по данным ФНС).
3. Документальное оформление внешнеторговых сделок: что важно знать бухгалтеру.
- Основные правовые документы, регулирующие ВЭД. Структура и содержание внешнеэкономических договоров;
- Базисные условия поставки. Влияние условий поставки ИНКОТЕРМС на налоговые последствия при экспорте и импорте;
- Экспортные сделки (при вывозе за пределы таможенной территории ТС; по операциям внутри ТС): особенности оформления, учётные и налоговые аспекты;
- Импортные сделки (при ввозе товаров на таможенную территорию ТС; по операциям внутри ТС): особенности оформления, таможенные процедуры, учётные и налоговые аспекты.
4. Учёт и отчётность в организациях, осуществляющих ВЭД.
- Бухгалтерская и налоговая оценка основных средств, материалов и товаров, приобретённых по импортным контрактам;
- Практика применения ФСБУ (ПБУ) при отражении операций по экспорту и импорту товаров и услуг;
- Типичные ошибки отражения в учёте и отчётности операций по ВЭД и как их избежать.
5. НДС и налог на прибыль у экспортеров и импортеров: новые правила, сложные вопросы.
- Обязанности российской организации как налогового агента по НДС. Электронные услуги иностранных компаний –требования НК РФ и как получить вычет. Ответственность налогового агента за нарушение ст. 123 НК РФ;
- Определение места реализации работ (услуг) для целей НДС. Возможность вычета входного налога при выполнении работ и услуг, местом реализации которых не является РФ;
- Исчисление и уплата НДС при ввозе товаров на территорию РФ и особенности вычета НДС при ввозе. Корректировка налоговых обязательств при возврате товаров;
- Система прослеживаемости. Новое для импортёров с 01.07.2021г.;
- НДС при экспорте, в т. ч. в страны ЕАЭС: возможность отказа от ставки 0%; новые требования к документальному подтверждению; особенности формирования и ведения НДС-документов, счетов-фактур; проблемы вычетов и корректировки налоговой базы;
- Особый порядок вычетов НДС при экспорте сырьевых товаров, выполнении «экспортных» работ и оказании «экспортных» услуг;
- Особенности возмещения НДС при экспорте;
- Формирование налоговой стоимости амортизируемых ОС, сырья, материалов и товаров, приобретённых по импортным контрактам;
- Налогообложение по налогу на прибыль у экспортера, получающего доход в иностранной валюте;
- Налог на доход иностранного юридического лица, получающего доход у российского лица – источника выплаты. Документы, которые обязано предоставить налоговому агенту иностранное юридическое лицо, получающее доход у российского источника выплаты. Обязанности налогового агента по налогу на доход иностранного юридического лица.
6. Заполнение декларации по НДС в части экспортных операций в т.ч. в страны ЕАЭС:
- Порядок заполнения декларации по НДС раздел 4, 5, 6, а также правила принятия к вычету НДС при экспорте «сырьевых» товаров. Подготовка документов для подтверждения права на нулевую ставку НДС и возмещение налога. Порядок исчисления налога и предоставления декларации в случаях, когда право на нулевую ставку НДС своевременно не подтверждено.
7. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
|
Дополнительная информация
Вы можете отправить заявку на участие в семинаре с нашего сайта. Если вы желаете принять участие в этом семинаре, пожалуйста, заполните форму внизу страницы. |
Семинар проходит в форме вебинара. По окончании обучения будут доступны записи семинара.
Перечень документов, необходимых аттестованным профессиональным бухгалтерам для получения Сертификата ИПБ России: 1.Номер членского билета ИПБ России; 2.Ксерокопии квитанций об оплате членских взносов в ИПБ России за текущий год.
Более подробную информацию по семинару можно получить по телефону: +7 (495) 226-64-84
|
|